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金吾財訊|中海油田服務股份有限公司(02883.HK)于2026年3月24日發布了其2025年度財務報告內部控制審計結果。根據《企業內部控制基本規范》和相關規定的要求,公司對截至2025年12月31日的財務報告內部控制有效性進行了審計。本次審計由安永華明會計師事務所執行,審計結果顯示,中海油田服務股份有限公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。這意味著公司在財務管理和風險控制方面具備良好的機制,能夠有效防止和發現財務報告中的錯報。公告中指出,內部控制具有固有局限性,存在不能完全防止和發現錯報的可能性。此外,由于外部環境和內部管理的變化,內部控制的有效性可能會受到影響。因此,公司管理層和董事會需持續關注和改進內部控制體系,以確保其在未來仍能保持有效。此次審計未涉及具體的財務數據和業務運營情況,但確認了公司在內部控制方面的合規性和有效性,為公司未來的財務健康運營提供了保障。綜上所述,中海油田服務股份有限公司在2025年度的財務報告內部控制審計中表現出色,顯示出其在財務管理和風險控制方面的高效性和嚴謹性。
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