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《上市公司2019年執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系情況藍皮書》發(fā)布

記者從財政部獲悉,為全面、深入了解我國上市公司執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系情況,日前,財政部與證監(jiān)會組織專家工作組,對滬深兩市3794家上市公司公開披露的2019年度內部控制報告進行了系統(tǒng)分析,并以專家組名義發(fā)布《上市公司2019年執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系情況藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)。

《藍皮書》指出,2019年度共有3642家上市公司披露了內部控制評價報告,總體披露占比95.99%,其中3513家內部控制評價結論為“整體有效”,占比96.46%。共有2827家上市公司披露了內部控制審計報告,占比74.51%,其中2677家審計意見為“標準無保留意見”,占比94.69%。企業(yè)內部控制規(guī)范體系在上市公司范圍內實施情況良好。

《藍皮書》指出,披露存在內部控制重大缺陷的上市公司比例呈整體上升趨勢,2019年達到最高值3.82%,披露存在內部控制重要缺陷的上市公司比例則在2%上下波動。

同時,部分上市公司仍存在披露內容要素不完整,披露信息不一致,內部控制缺陷整改不到位,內部控制缺陷標準缺失或不恰當?shù)葐栴}。

下一步,財政部將會同證監(jiān)會等相關部門進一步完善和健全企業(yè)內控規(guī)范體系,加強對上市公司執(zhí)行內控規(guī)范情況的監(jiān)督指導,進一步提升上市公司內部管理水和風險防范能力。(記者 王震)

關鍵詞: 上市公司 企業(yè)內部控制

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